|
Faktúra |
01/12
|
Včielka,Vrabček - ŠKD
|
12,36 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
Slov.pošta,a.s. Ban.Bystrica |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
Faktúra |
180/14
|
kopírovanie nad rámec zmluvy
|
85,05 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
|
|
Ing.Jozef Hofierka Dubnica n./V. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
20.08.2014 |
|
Faktúra |
193/14
|
Materiál na maľovanie
|
38,99 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
Ivan Heštera |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
04.09.2014 |
|
Faktúra |
192/14
|
Stôl pracovný - ŠJ
|
293,48 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o Nové Mesto n./Váhom |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
191/14
|
PPPU,stravenky ŠJ
|
76,08 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
Tlačiareň J+K |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
190/14
|
odobraté obedy 08/2014-soc.fond
|
2,64 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
28.08.2014 |
|
Faktúra |
189/14
|
odobraté obedy 08/2014
|
85,14 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
28.08.2014 |
|
Faktúra |
188/14
|
učebné pomôcky MŠ
|
668,97 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
|
NOMI Slovakia s.r.o Košice |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
27.08.2014 |
|
Faktúra |
187/14
|
Paplóny a vankúše MŠ
|
700,88 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
|
NOMIland s.r.o Košice |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
27.08.2014 |
|
Faktúra |
186/14
|
koberec MŠ
|
492,43 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
|
MKR interiér s.r.o Ilava |
|
|
|
|
27.08.2014 |
|
Faktúra |
185/14
|
mesač.údržba softvér 7/14
|
29,87 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
Bc.Anton Frohn, Dubnica n./V. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
26.08.2014 |
|
Faktúra |
184/14
|
výroba a montáž drev.schodov ŠJ
|
1698.- |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
|
INTERMONEX s.r.o Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
25.08.2014 |
|
Faktúra |
183/14
|
údržbársky materiál
|
37,85 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
|
SESTAV stavebniny Ilava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
25.08.2014 |
|
Faktúra |
182/14
|
čistenia a pranie MŠ
|
63,73 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
|
Elena Zubáriková,Pranie a čistenie prádla Dca n/V. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
25.08.2014 |
|
Faktúra |
181/14
|
čist. a hyg.potreby
|
339,26 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
|
|
SLOVPAP Sk s.r.o Žilina |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
20.08.2014 |
|
Faktúra |
179/14
|
čistenia a pranie ŠJ
|
47,11 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
|
|
Elena Zubáriková,Pranie a čistenie prádla Dca n/V. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
20.08.2014 |
|
Faktúra |
195/14
|
montáž okien MŠ
|
425.- |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
František Laššo- L-MONT |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
04.09.2014 |
|
Faktúra |
178/14
|
školské potreby
|
36,55 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
|
|
Daffer spol. s.r.o Prievidza |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
20.08.2014 |
|
Faktúra |
177/14
|
prenájom kopírok 07-08/14
|
59,75 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
|
|
Ing.Jozef Hofierka Dubnica n./V. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
15.08.2014 |
|
Faktúra |
176/14
|
telefon ZŠ-mobil
|
29,88 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
|
|
Slovak Telecom BA |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
15.08.2014 |