|
Faktúra |
01/12
|
Včielka,Vrabček - ŠKD
|
12,36 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
Slov.pošta,a.s. Ban.Bystrica |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
Faktúra |
244/14
|
telefon ZŠ-mobil
|
29,38 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Slovak Telecom BA |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
15.10.2014 |
|
Faktúra |
259/14
|
čistenie a kontrola komínov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
Jaroslav Struhár |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
28.10.2014 |
|
Faktúra |
258/14
|
kancel.stoly do PC
|
75,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
JOVES - Jozef Veselý |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
23.10.2014 |
|
Faktúra |
257/14
|
mesač.údržba softvér 9/14
|
29,87 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Bc.Anton Frohn, Dubnica n./V. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
22.10.2014 |
|
Faktúra |
256/14
|
čistenia a pranie ŠJ
|
27,31 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Elena Zubáriková,Pranie a čistenie prádla Dca n/V. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
22.10.2014 |
|
Faktúra |
255/14
|
Služby BOZP III.Q 2014
|
50.- |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Milan Pružinec |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
22.10.2014 |
|
Faktúra |
254/14
|
Oprava tlačiarne
|
21,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
ML-print Miroslav Marušinec |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
22.10.2014 |
|
Faktúra |
253/14
|
Knihy do šk.knižnice
|
21,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Tibor Voros |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
20.10.2014 |
|
Faktúra |
252/14
|
poistenie majetku ZŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Generali poisťovňa,a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
20.10.2014 |
|
Faktúra |
251/14
|
odobraté obedy 09/2014-HN
|
62,24 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
20.10.2014 |
|
Faktúra |
249/14
|
nerez.serv.vozík
|
79,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
AJ Produkty a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
20.10.2014 |
|
Faktúra |
248/14
|
virtuálna knižnica 09/14
|
16,56 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Komensky s.r.o Košice |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
20.10.2014 |
|
Faktúra |
247/14
|
Kára, údržb.materiál
|
169,54 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
SESTAV stavebniny Ilava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
20.10.2014 |
|
Faktúra |
246/14
|
Poplatok za kom.odpad MŠ
|
408,42 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
Obec Bolešov - OÚ |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
16.10.2014 |
|
Faktúra |
245/14
|
Poplatok za kom.odpad ZŠ
|
408,42 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
Obec Bolešov - OÚ |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
16.10.2014 |
|
Faktúra |
243/14
|
učebné pomôcky MŠ
|
71,78 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
FORTUNA LIBRI s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
13.10.2014 |
|
Faktúra |
87/14-ŠJ
|
tovar do ŠJ
|
21,34 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
|
COOP Jednota Trenčín |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
28.08.2014 |
|
Faktúra |
242/14
|
tovar do ŠJ,čist.potreby
|
218,05 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Ľ.Kvasnicová-DROZAP Bolešov |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
13.10.2014 |
|
Faktúra |
241/14
|
rádio CD - 2 ks
|
71,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
FAST PLUS s.r.o |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
14.10.2014 |