|
Faktúra |
98/18-ŠJ
|
potraviny
|
263,29 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
PD Bolešov |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mária Prekopová |
vedúca ŠJ |
|
05.06.2018 |
|
Faktúra |
125/18-ŠJ
|
potraviny
|
77,71 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Radoslav Štefanec |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mária Prekopová |
vedúca ŠJ |
|
10.07.2018 |
|
Faktúra |
137/18-ŠJ
|
potraviny
|
268,32 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
QUALITED s.r.o Galanta |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mária Prekopová |
vedúca ŠJ |
|
01.10.2018 |
|
Faktúra |
136/18-ŠJ
|
potraviny
|
359,71 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
OBIM, s.r.o Nová Dubnica |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mária Prekopová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2018 |
|
Faktúra |
135/18-ŠJ
|
potraviny
|
101,73 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Radoslav Štefanec |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mária Prekopová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2018 |
|
Faktúra |
134/18-ŠJ
|
potraviny
|
142,42 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
INMEDIA s.r.o Zvolen |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mária Prekopová |
vedúca ŠJ |
|
20.09.2018 |
|
Faktúra |
133/18-ŠJ
|
potraviny
|
59,01 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
INMEDIA s.r.o Zvolen |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mária Prekopová |
vedúca ŠJ |
|
20.09.2018 |
|
Faktúra |
132/18-ŠJ
|
potraviny
|
264,02 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Hôrka s.r.o Trenč. Teplá |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mária Prekopová |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2018 |
|
Faktúra |
131/18-ŠJ
|
potraviny
|
11,18 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mária Prekopová |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2018 |
|
Faktúra |
131/18-ŠJ
|
potraviny
|
11,18 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mária Prekopová |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2018 |
|
Faktúra |
130/18-ŠJ
|
potraviny
|
300,73 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
OBIM, s.r.o Nová Dubnica |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mária Prekopová |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2018 |
|
Faktúra |
129/18-ŠJ
|
potraviny
|
290,67 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
INMEDIA s.r.o Zvolen |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mária Prekopová |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2018 |
|
Faktúra |
128/18-ŠJ
|
potraviny
|
347,56 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mária Prekopová |
vedúca ŠJ |
|
10.09.2018 |
|
Faktúra |
127/18-ŠJ
|
potraviny
|
539,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
INMEDIA s.r.o Zvolen |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mária Prekopová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
126/18-ŠJ
|
potraviny
|
194,53 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
|
|
COOP Jednota Trenčín |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mária Prekopová |
vedúca ŠJ |
|
02.08.2018 |
|
Faktúra |
124/18-ŠJ
|
potraviny
|
33,32 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
PD Bolešov |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mária Prekopová |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2018 |
|
Faktúra |
139/18-ŠJ
|
potraviny
|
392,68 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
Hôrka s.r.o Trenč. Teplá |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mária Prekopová |
vedúca ŠJ |
|
01.10.2018 |
|
Faktúra |
123/18-ŠJ
|
potraviny
|
280,30 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
OBIM, s.r.o Nová Dubnica |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mária Prekopová |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2018 |
|
Faktúra |
122/18-ŠJ
|
potraviny
|
316,27 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
COOP Jednota Trenčín |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mária Prekopová |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2018 |
|
Faktúra |
121/18-ŠJ
|
potraviny
|
364,53 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
COOP Jednota Trenčín |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
Mária Prekopová |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2018 |