|
|
Faktúra |
01/12
|
Včielka,Vrabček - ŠKD
|
12,36 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
Slov.pošta,a.s. Ban.Bystrica |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
72/20
|
Maľovanie skladu ŠJ
|
73,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
František Laššo- L-MONT |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
81/20
|
tonery
|
129,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
jaroslav Adamec Phobosstudio Bojnice |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
80/20
|
softvér,reproduktory,USB Hub
|
191,28 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
ALZA.cz a.s. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
79/20
|
učebné pomôcky
|
641,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
MediaDIDA s.r.o |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
78/20
|
telefon a internet ZŠ
|
31,36 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Slovak Telecom BA |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
77/20
|
telefon a internet MŠ
|
45,59 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Slovak Telecom BA |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
76/20
|
čistiace prostriedky
|
209,70 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
SLOVPAP Sk s.r.o Žilina |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
75/20
|
odobraté obedy zamestnanci 02/20soc.fond
|
89.- |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
74/20
|
odobraté obedy zamestnanci 02/20
|
685,30 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
73/20
|
Softvér TENDERnet
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
TENDERnet s. r. o |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
71/20
|
Vysavač na popol, pomôcky do dielne
|
72,09 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Lean Comerce s.ro Žilina |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
83/20
|
Notebook Lenovo
|
3 821,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Elektrosped a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
70/20
|
doska na škol. lavicu
|
670,61 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Ing. Juraj Halama- Uč. pomôcky SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
69/20
|
Klp rámy
|
54,54 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Miloš Németh HAKA Nitra |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
68/20
|
záloha plyn ZŠ
|
1458.- |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
67/20
|
záloha plyn MŠ
|
573.- |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
66/20
|
Aktualizácia-Vých. program ŠVVZ
|
43,06 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
65/20
|
čistenie a pranie ŠJ
|
41,04 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Elena Zubáriková,Pranie a čistenie prádla Dca n/V. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
64/20
|
Kancel. tovar a hyg. potreby
|
107,34 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Office depot s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
21.02.2020 |