|
Faktúra |
01/12
|
Včielka,Vrabček - ŠKD
|
12,36 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
Slov.pošta,a.s. Ban.Bystrica |
ZŠ s MŠ Bolešov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
Faktúra |
146/20
|
publikácie MS
|
31,65 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
ARES s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
10.06.2020 |
|
Faktúra |
156/20
|
prenájom kopír. zariadení
|
29,87 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Stanislav Hofierka-CANON servis |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
22.06.2020 |
|
Faktúra |
155/20
|
Vodné 11/19-06/20 MŠ,ŠJ
|
215,08 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Považská vodárenská spol. a.s. Pov.Bystrica |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
18.06.2020 |
|
Faktúra |
154/20
|
Vodné 11/19-06/20
|
384,58 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Považská vodárenská spol. a.s. Pov.Bystrica |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
18.06.2020 |
|
Faktúra |
153/20
|
JAR tablety
|
92,94 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Dr. MAX 100 s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
16.06.2020 |
|
Faktúra |
152/20
|
mes.údržba softvér
|
29,87 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Bc.Anton Frohn, Dubnica n./V. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
17.06.2020 |
|
Faktúra |
151/20
|
Externý disk
|
61,86 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
|
ALZA.cz a.s. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
16.06.2020 |
|
Faktúra |
150/20
|
mobilné tel.
|
86,39 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Slovak Telecom BA |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
15.06.2020 |
|
Faktúra |
149/20
|
aSc Agenda 2021
|
159.- |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
aSc, s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
11.06.2020 |
|
Faktúra |
148/20
|
telefon a internet ZŠ
|
30,59 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Slovak Telecom BA |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
10.06.2020 |
|
Faktúra |
147/20
|
Kancel. potreby
|
216,84 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Office depot s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
10.06.2020 |
|
Faktúra |
145/20
|
časopisy-predplatné MS
|
92,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
ARES s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
10.06.2020 |
|
Faktúra |
159/20
|
Balík MEGAKOZMIX pre škoy
|
199.- |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
AGEMSOFT a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
23.06.2020 |
|
Faktúra |
144/20
|
telefon a internet MŠ
|
62,76 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Slovak Telecom BA |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
08.06.2020 |
|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
PLANTEX, s.r.o |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
04.06.2020 |
|
Zmluva |
18/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
13.07.2020 |
|
Zmluva |
ZK01/VK/09/09/320
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
|
16,56 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Komensky s.r.o Košice |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
26.06.2020 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o obstaraní zájazdu - ŠvP
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
CK Andromeda, s.r.o |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
24.06.2020 |
|
Faktúra |
142/20
|
údržbársky materiál
|
3,37 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
SESTAV stavebniny Ilava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
04.06.2020 |