|
|
Faktúra |
153/18
|
telefon + internet MŠ
|
44,99 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Slovak Telecom BA |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
307/20
|
záloha plyn 11/20 ZŠ
|
808.- |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
319/20
|
vybavenie kuchyne
|
281,16 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o Nové Mesto n./Váhom |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
318/20
|
čistenie a pranie ŠJ
|
47,52 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Elena Zubáriková,Pranie a čistenie prádla Dca n/V. |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
317/20
|
záloha plyn ZŠ
|
808.- |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
316/20
|
záloha plyn MŠ
|
335.- |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
315/20
|
oprava robota
|
65,10 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o Nové Mesto n./Váhom |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
314/20
|
odobraté obedy zamestnanci 10/20-soc. fond
|
118,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
313/20
|
odobraté obedy zamestnanci 10/20
|
913,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
311/20
|
učebné pomôcky-MŠ
|
1 000,46 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Papierníctvo Stanislav Kršiak |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
309/20
|
MANAŽMENT školy 2021
|
155.- |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Wolters Kluwer s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
308/20
|
záloha plyn 11/20 MŠ
|
335.- |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
305/20
|
Krájač na cibuľu
|
203.- |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
B-commerce s.r.o Bardejov |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
322/20
|
čistenie a kontrola komínov
|
100.- |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
JS KOMIN s.r.o Púchov |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
304/20
|
oprava elektroinštal. + materiál
|
394.- |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
František Černej-ELEKTROINŠTALA Pruské |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
303/20
|
odbor. prehliadka a skúška elektrospotrebičov ZŠ
|
362.- |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
František Černej-ELEKTROINŠTALA Pruské |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
302/20
|
odbor. prehliadka a odbor. sk. el. zar. ZŠ
|
577.- |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
František Černej-ELEKTROINŠTALA Pruské |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
301/20
|
odbor. prehliadka a odbor. sk. el. zar. ZŠ
|
577.- |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
František Černej-ELEKTROINŠTALA Pruské |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
300/20
|
prac. zošity - NBV
|
139,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
vydavateľstvo DON BOSCO Bratislava |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
299/20
|
Jednorazové utierky
|
235,98 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
SLOVPAP Sk s.r.o Žilina |
ZŠ s MŠ Bolešov |
Mgr.Alena Paličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov |
|
23.10.2020 |